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尹立《新形势下,企业内控与风险管理实务及案例》

主讲:尹立老师

【课程背景】

在全球化和市场竞争日益激烈的今天,企业面临的财务风险和内部控制挑战不断增加。从财务报表的准确性到资金流动的安全性,从合规性要求到舞弊风险的防范,每一个环节都可能成为影响企业稳健运营的隐患。有效的财务风险管理和内控机制是企业可持续发展的基石,它们不仅能够帮助企业预防和识别潜在风险,还能够在风险发生时提供及时的应对策略,保障企业的财务安全和业务连续性。

做为财务人及管理者,我们有必要全面学习财务风险管理:

1. 应对复杂多变的财务环境。随着经济环境的复杂性和不确定性增加,企业必须提高对财务风险的识别和管理能力,以应对市场波动和潜在的财务危机。

2. 增强内部控制,提升合规性。强化内部控制体系,确保企业运营的合规性,避免因违规操作导致的法律责任和声誉损失。

3. 保护企业资产,防止舞弊。通过有效的内控措施,保护企业资产不受内部和外部的欺诈行为侵害。

4. 提高决策质量,降低运营风险。财务风险管理能够帮助管理层基于更准确的财务信息做出决策,降低企业运营风险。

5. 增强企业竞争力,实现可持续发展。良好的财务风险管理和内控体系能够提升企业的市场信誉,增强竞争力,促进企业的长期发展。

6. 适应监管要求,满足利益相关者期望。随着监管要求的提高和利益相关者对透明度的要求增加,企业必须加强财务风险和内控管理,以满足各方期望。

参与本次财务风险及内控管理培训,学员将获得系统的财务风险识别、评估和控制知识,掌握先进的内控实践技能,为个人职业发展和企业风险管理能力的提升打下坚实基础。

【课程收益】

【精准分析】从财务/审计/企业经营角度对企业潜在的风险进行分析和评估

【管理提升】能够根据现状正确认识和控制风险,做好分析与评估并采取措施

【案例实操】针对行业/企业现状,通过实际经典案例,提出改进建议方法

【实际应用】学习掌握风险评估、健全内控体系、建设完善内部控制管理

工具模板内部控制制度模板》《资金管理制度》《审批权限表》《结账检查表》等

【课程对象】

总经理、财务总监、财务、内控、审计、业务等部门经理及以上人员

【课程方式】

现场讲解+案例分析+经验分享+实操演练

【课程大纲】

第一讲:企业经营内控风险管理的真正意义与价值

一、案例导入内控风险管理的真正意义与作用

类型一案例分析:某知名公司爆雷事件

类型二案例分析:某公司资金事件

小组讨论:案例相同不同之处及问题的根源

二、企业风险的来源:“天灾人祸”

什么是风险管理中的天灾人祸

小组讨论:身边哪些天灾人祸,如何应对?

第二讲:内部控制与风险管理的整体思路

一、风险的概念原理

1风险的基本定义

2、内控风险管理的五大目标

3、内控风险管理遵循的四大原则

4、风险管理模型

小组讨论:风险应对的7大策略

二、国央企业风险与合规管理

中央企业风险分类及预警指标参考(国资委)

合规模型及相关

案例:疯狂的“保护伞”是这样的

案例:阿里云超级漏洞事件

合规、内控、风险管理三者关系

三、搭建内控体系整体思路

1企业的内控难点在哪

2实操中具体关键步骤

内控体系框架搭建四分法

复杂的集团化企业的全面内控体系建设从哪里着手

案例解析如何从根源解决内控执行问题

案例:资金类问题

案例:集团公司采购舞弊问题应对

舞弊三角形及风险防范的考量

内控体系搭建中“适用性”是关键

持续评价与提升

 

讲:如何透过财务数据报表识别企业经营风险

一、识别企业经营风险的“两大法器”

1. “显微镜法”见微知著

2. “望远镜法”登高望远

3. 透过财务数据的表象,看透企业经营的本质

二、利润表:不可不察的绩效成绩单

三、透过资产负债表看企业经营风险

四、经营性现金流看企业经营风险

五、从财务指标看税务风险

现场演练:如何通过指标找问题

第四讲:企业各业务循环常见风险及内控应对

一、组织架构及人员的风险管理及内控应对

1)案例:某企业职责分配不当引发的舞弊

2)组织架构及人员管理概述

3)组织架构及人员管理常见漏洞

4)组织架构及人员管理的关键控制点

小组讨论:案例研讨与应对

二、销售及收款管理

1)案例:某公司销售业务员挪用销售款

2)销售管理流程概述

3)销售及收款管理常见漏洞

4)销售及收款管理漏洞的内控要点

小组讨论:案例研讨与应对

三、采购管理

1)案例:某公司招标采购失效

2)案例:天价采购案

3)案例:工程采购中的乱象迷团

4)采购管理流程概述

5)采购管理常见漏洞

6采购管理漏洞的内控要点

小组讨论:案例研讨与应对

四、实物资产管理

1、案例:某汽车制造公司固定资产管理

2、实物资产管理流程概述

3、实物资产管理常见漏洞

4、实物资产管理漏洞的财务应对

5、实物资产管理内控要点 

小组讨论:案例研讨与应对

五、合同管理的风险及内控应对

1)案例:某公司合同管理不当案例

2)合同管理流程概述

3)合同管理常见漏洞

4案例:全国知名公司合同执行不当刑事案件

5)合同风险管理要点简析

6)详解合同审核关键三步

小组讨论:分别内控、财务两视角结合案例问题剖析

六、银行账户及货币资金管理

1)案例:某公司银行账户不当使用的案例

2)货币资金管理概述

3)货币资金管理常见漏洞

4)货币资金管理漏洞的财务应对

小组讨论:如何完善关键风险点的内控建设

七、投融资管理

1、案例:某公司贷款被挪用的案例

2、融资管理常见漏洞及应对

3、投资管理常见漏洞及应对

八、会计核算与财务报告管理

1)案例:上市公司财务报告频频出错

2)会计核算与财务报告流程概述

(3)会计核算与财务报告流程常见漏洞

4)会计核算与财务报告漏洞的财务应对

工具:结账检查表

第五讲:企业危机管理应对

案例:同行业的两企业危机处理的不同结局

1、危机的三重效应

2、企业做好危机管理防范六大法则

3、企业危机案例中规律总结

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